目录
第一部分昌图县人民政府办公室单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分昌图县人民政府办公室2025年部门预算公开表
一、2025年度部门收支总表
二、2025年度部门收入总表
三、2025年度部门支出总表
四、2025年政府预算支出经济分类情况表
五、2025年部门预算支出经济分类情况表
六、2025年度财政拨款收支总表
七、2025年度一般公共预算支出表
八、2025年度一般公共预算基本支出表
九、2025年财政拨款收入安排的预算支出表
十、2025年度专项资金支出表
十一、2025年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十二、2025年度政府性基金预算支出表
十三、2025年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十四、2025年度部门债务支出预算情况表
十五、2025年项目支出明细表
十六、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
十七、2025年度政府采购支出预算表
十八、2025年度政府购买服务项目支出表
十九、2025年度支出功能预算表
二十、2025年部门(单位)整体绩效目标表
二十一、2025年预算项目(政策)绩效目标表
第三部分昌图县人民政府办公室2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第五部分部门预算批复
第一部分昌图县人民政府办公室部门概况
-
主要职责
(一)负责县政府会议和县政府领导同志主要活动的组织安排,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责或参与上级党政机关各部门领导,外省、市、县领导以及重要外宾来昌图政务活动组织安排。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作。
(四)审核县政府各部门和各镇(场)政府提示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批,办理省、市政府和省、市各厅局及各方面的来文来电。
(五)根据县政府领导同志的指示,对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
(六)负责党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府决策部署贯彻落实情况的督促检查,并及时报告督查情况,知道协调和统筹规范政府系统督查考核工作。负责组织实施县政府绩效考核工作,负责各镇政府和县政府部门的业务指标考核工作。
(七)负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省、市、县人大代表建议、政协提案办理工作。
(八)负责或参与上级党和国家机关领导、各县领导以及重要外宾来我县视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
(九)负责政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市委、市政府及县委、县政府同志的指示。
(十)负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
(十一)负责推进、指导、协调、监督县政府信息与政务公开工作,组织协调政府系统舆情管理应对工作。
(十二)负责协调组织县政府重点工作的宣传报道,对县政府各部门宣传工作进行监督检查。
(十三)负责指导、督促和检查全县民生工作。
(十四)负责指导、督促检查地方志工作。
(十五)完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位主要包括:昌图县人民政府办公室本级
第二部分昌图县人民政府办公室单位2025年部门预算公开表
(见附表)
第三部分昌图县人民政府办公室单位2025年部门预算情况说明
一、关于昌图县人民政府办公室2025年收支预算的情况说明
(一)收入情况
按照综合预算的原则,昌图县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县人民政府办公室2025年收入824.53万元,其中:财政拨款824.53万元,纳入预算管理的行政事业性收费0万元,纳入专户管理的行政事业性收费0万元,基金收入0万元,其他收入0万元。比2024年预算增加277.67万元,增幅50.78%,主要原因上年编外用工工资、项目支出等未列入预算。
(二)支出情况
昌图县人民政府办公室单位2025年支出824.53万元,基本支出586.53万元,其中:工资福利支出475.28万元,商品和服务支出66.38万元,对个人和家庭补助支出44.87万元;项目支出238万元。比2024年预算增加277.67万元,增幅50.78%,主要原因是上年编外用工工资、项目支出等未列入预算。
二、关于昌图县人民政府办公室2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数117.79万元;其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加或减少0万元,增幅或降幅0%,主要原因是无因公出国;公务接待费0.34万元,比上年减少0.03万元,降幅8.1%,主要原因是人员调动;公务用车购置费77万元,比上年增加77万元,增幅100%,主要原因是更新公务用车;公务用车运行费40.45万元,比上年增加31万元,增幅328.04%,主要原因是上年项目支出未列入预算。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年昌图县人民政府办公室单位机关运行经费预算支出37.12万元,比2024年减少2.36万元,增幅或降幅5.98%,,主要原因是人员调动。
(二)政府采购支出情况
2025年昌图县人民政府办公室政府采购预算支出总额77万元,其中:政府采购货物支出77万元。
(三)国有资产占用情况
2025年昌图县人民政府办公室共有车辆4台,其中:一般公务用车数量为4台。年初预算购置车辆2台,年初预算77万元。
(四)项目预算绩效目标
昌图县人民政府办公室单位2025年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标项目共2个,涉及金额238万元。
(五)政府债务情况
2025年昌图县人民政府办公室债务类支出0万元。
(六)扶贫资金安排情况
2025年昌图县人民政府办公室扶贫资金支出0万元。
(七)其他情况说明
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分部门预算批复表
(见附表)
附件:2025年昌图县人民政府办公室本级单位预算批复表.xlsx